10月29日,吉安公司監(jiān)察審計部聯(lián)合財務部前往永新公司開展離任審計工作。檢查組重點審查電子與紙質賬目的一致性、原始憑證的真實合規(guī)性、現(xiàn)金票款的保管與使用流程等,并對租賃合同的簽訂與履行情況進行全面審計檢查。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的資金管理、財務核算等存在的不規(guī)范問題,檢查組現(xiàn)場指出并逐項提出整改建議和要求。